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财务审计处组织检查内部审计工作
2020-07-06

 7月4日至5日,省调水中心财务审计处检查组先后到东营、滨州分中心检查内部审计相关工作。

检查组听取了山东中明会计师事务所的审计反馈意见,针对审计中提出的问题分别与东营、滨州分中心主要负责人进行了交流。一要充分认识审计工作的重要性,以高度负责的精神和严肃认真的态度共同完成年度审计任务;二要认真对待审计提出的问题,按照 “边审计、边整改、边规范、边提高”的原则,应改尽改、尽快整改;三要举一反三、自责自纠,防止类似问题再次发生;四要规范管理 、防控风险,杜绝违规违纪问题发生。

检查组同时还对小清河防洪综合治理胶东调水工程、引黄济青改扩建工程财务管理工作进行了现场检查,并提出加强规范财务管理的意见和建议,为下一步开展2020年重点水利工程建设资金督查提前做好准备。

供稿:财务审计处  责编:山东调水


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