自5月下旬开始,省中心财务部组成三个审计组,开展对五个分中心2020年度财务收支审计和寿光、龙口管理站原单位负责人经济责任审计。
审计主要检查了2020年度经费计划执行情况、“三公经费”使用情况、内控制度建设、健全和执行情况等,重点检查财经纪律执行情况,财务收支真实性、合法性、效益性情况,国有资产管理情况,同时还检查了管理站原单位负责人个人履行党风廉政建设第一责任人职责情况和遵守廉政纪律等情况。
现场审计结束后,审计组及时将发现的问题反馈给各单位,对下步整改落实工作提出要求,并对2021年度预算执行、政府采购、资产管理、落实中央八项规定精神等提出了建议,要求各单位自查自纠,进一步加强制度建设,强化责任落实,建立长效机制,规范预算管理,减少问题发生。
供稿:财务部 责编:山东调水