根据省中心关于内部审计的有关要求,结合烟台分中心年度工作安排,7月上旬,烟台分中心组织完成了对下属莱州、招远、蓬莱、福山、牟平管理站2023年度预算执行情况审计工作。
审计组通过查阅会计资料、内控制度、会议纪要、合同档案、用车登记台账、经费使用台账等资料,详细检查各管理站在预算执行、“三公经费”使用、内控及财务制度建设、政府采购与合同管理、会计核算等方面情况,并现场对库存现金、固定资产进行盘点,对财务内控系统的使用进行检查。
针对审计发现的问题,分中心对下步财务工作提出具体要求。一是要落实审计问题整改,各管理站主要负责人是审计整改工作的第一责任人,要提高政治站位,高度重视问题整改工作。要明确问题整改牵头责任部门、责任人和完成时限,制定细致有效的整改措施,按期完成问题整改;二是要强化内部控制约束,要学习政府采购、资产管理等领域最新政策文件,进一步完善单位内部控制制度,组织全体职工学习并遵照执行,实现用制度管人、管项目、管资金;三是要深化预算管理观念,要严守财经制度,顺应预算管理新形势、新任务,落实“过紧日子”思想,进一步推动机关降本增效,强化预算刚性约束,提高资金使用效益。
供稿:烟台分中心财务科