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烟台分中心完成2022年度预算执行审计工作
2023-05-17

根据省中心关于内部审计工作有关要求,近期,烟台分中心对所属6个管理站开展2022年度预算执行情况审计工作。

审计组通过查阅会计账簿、会议纪要、合同档案、经费使用台账等资料,详细了解各管理站在预算执行、“三公经费”使用、内控及财务制度建设、会计核算等方面情况,对财务内控系统的使用进行检查,并现场对库存现金、固定资产进行盘点。

针对审计发现问题,审计组对下步整改工作提出具体要求:一是提高站位,明确职责。各管理站主要负责人作为审计整改工作第一责任人,要切实提高政治站位,高度重视问题整改工作,对整改工作亲自部署、亲自安排、亲自调度,盯紧不放,一抓到底,确保所有问题整改到位。二是强化措施,立行立改。要迅速制定审计问题整改清单,明确问题整改牵头责任部门、责任人和完成时限,逐一分析问题产生的根源,制定切实有效的整改措施,对无法即时整改完成的问题,要制定长期整改方案,规定时限,扎实稳步推进问题整改,全面推动审计整改工作扎实开展。三是加强监督,形成常态。要进一步建章立制,加强内控制度建设,完善财务制度体系,用制度管人、管项目、管资金,推动财务监督工作常态化,确保不发生财务风险。

稿:烟台分中心         责编:山东调水


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