12月4日至12月8日,省中心对烟台分中心2022年度预算执行情况进行审计,烟台分中心高度重视,积极配合做好审计工作。
审计开始前,烟台分中心对照审计资料清单,提供会计凭证账簿、单位管理制度汇编、合同台账、资产档案等相关材料。审计组重点检查了预算执行、资产配置、政府采购、工程招投标、费用报销、党建经费和三公经费使用等情况。烟台分中心全程配合审计组工作,及时对审计组提出的问题进行解释说明。
12月8日,在审计问题通报交流会上,烟台分中心党委书记、主任孔祥升感谢审计组各位专家对烟台分中心提出的宝贵意见建议,要求财务人员不要回避问题,虚心向专家请教,提升自身业务水平。针对本次审计发现的问题,他强调,一要召开整改工作调度会,压实整改责任,建立整改台账,明确整改期限,高质量完成整改工作。二要强化规矩意识,重视对年轻干部的教育培训,使其尽快熟悉工作流程,更好地适应岗位要求。三要举一反三,建立长效机制,严格落实单位内控制度,坚决避免类似问题再次发生。